Hier vindt u korte antwoorden op eenvoudige vragen over vaste activa die vaak aan ons worden gesteld.
Wat betekent de melding “Alle perioden in huidig boekjaar zijn al afgeschreven. Optie geannuleerd.”?
Volgens mij wordt er verkeerd afgeschreven. Hoe controleer ik dat?
Hoe kan een aansluitingsverschil tussen activakaart en grootboek ontstaan?
Voor welke perioden kan ik afschrijvingen genereren na een DOS-Windows-conversie?
Hoe kan ik de journaalposten in dagboek 910 Vaste activa wijzigen?
Hoe kan ik de eerste afschrijving in een periode na de aanschafdatum laten plaatsvinden?
Hoe kan ik nieuwe vaste activa invoeren?
Als u beschikt over de module Vaste activa II, en vanuit Inkoop op een grootboekrekening boekt waarvoor Activumrekening is gemarkeerd, dan wordt het venster Activum toevoegen automatisch gestart.
Terug naar bovenHoe kan ik bestaande vaste activa invoeren?
Het is mogelijk dat er een melding Alle periode in huidig boekjaar zijn al afgeschreven verschijnt. Kies in dat geval eerst Document/Afschrijvingen genereren, en genereer de afschrijvingen tot en met periode nul. Kies daarna pas Document/Aanschafwaarde. Ten slotte kunt u dan de afschrijvingen weer voor alle perioden genereren.
Terug naar bovenHoe kan ik vaste activa afschrijven?
Met Document/Afschrijvingen genereren maakt u afschrijvingsboekingen aan op basis van de afschrijvingsmethode van de activa. Deze boekingen kunt u niet handmatig wijzigen, en staan in dagboek 910. U kunt ze natuurlijk wel wijzigen door de afschrijvingen opnieuw te genereren.
Met Rapporten/Jaaroverzicht krijgt u een goed overzicht van al uw vaste activa en de waarde ervan. Kies Rapporten/Aansluiting grootboek om de aansluiting met uw financiële administratie te controleren. In Vaste activa II beschikt u over een aantal extra mogelijkheden, zoals extra afschrijvingsbedragen genereren, en vaste activa splitsen, groeperen en herwaarderen.
Tip: Sluit geen perioden af. Doet u dat wel, dan is het achteraf niet meer mogelijk om correcties in te voeren. Bijvoorbeeld wijzigingen in de afschrijving, of een post die nog op een activumrekening moet worden geboekt. Uiteraard kunt u de perioden wel blokkeren.
Terug naar bovenHoe kan ik vaste activa afvoeren vanaf versie 8.0?
Zo verwerkt u een verkoop of buitengebruikstelling in de stamgegevens en de financiële administratie
U kunt het afvoeren van vaste activa altijd ongedaan maken. U verwijdert in Stamgegevens vaste activa gewoon de verkoopgegevens uit Verkoopdatum (of Datum buiten gebruik) en Verkoopwaarde. Kies daarna Document/Afschrijvingen genereren.
Terug naar bovenHoe kan ik vaste activa afvoeren in versie 7.1a en lager?
Of u een activum nu verkoopt of buiten gebruik stelt, de werkwijze komt in grote lijnen overeen met het invoeren van activa:
Hoe kan ik de aanschafwaarde of restwaarde wijzigen?
Met Document/Aanschafwaarde. U gebruikt het verschilbedrag als waarde. Als u bijvoorbeeld de restwaarde wilt verlagen van EUR 10.000 naar EUR 9.000, gebruikt u EUR –1.000 als waarde.
Terug naar bovenHoe kan ik een verkoop van een activum ongedaan maken?
Een verkoop van een activum kan in principe niet ongedaan worden gemaakt. Eventueel kunt u het verkochte activum verwijderen, de afschrijvingen opnieuw genereren en opnieuw invoeren. Boek de verkoopboeking met een memoriaalboeking tegen. Kies Rapporten/Vaste activa en Rapporten/Aansluiting grootboek en controleer deze rapporten.
Tip: Voer bovenstaande stappen eerst uit in een testadministratie. Kies voor meer informatie Help/Index met trefwoord (keyword): Document/Administratie aanmaken.
Het activum is nu wel afgevoerd, maar nog niet uit het venster Vaste activa verdwenen. Dat gebeurt pas na de eindejaarsverwerking: afgevoerde activa worden niet overgenomen in een nieuw boekjaar.
Het kan natuurlijk ook gebeuren dat een activum helemaal is afgeschreven. Het blijft dan toch gewoon in uw administratie aanwezig. Het bedrijfsmiddel staat immers ook nog in uw bedrijf. Pas als u Document/Verkopen kiest, geeft u aan dat u het activum werkelijk en definitief buiten de deur hebt gezet. Het zal dan niet meer verschijnen in het volgende boekjaar.
Terug naar bovenWat betekent de melding “Alle perioden in huidig boekjaar zijn al afgeschreven. Optie geannuleerd.”?
U wilt een activum verkopen.
Advies: genereer de afschrijvingen tot en met de periode vóór de verkoopperiode van het activum. Verkoop het activum en genereer de afschrijvingen voor de overige periode(n).
U wilt een activum aanpassen of invoeren.
Advies: genereer de afschrijvingen tot en met de periode vóór de aanschafperiode van het activum. Voer het activum in of wijzig het en genereer de afschrijvingen voor de overige periode(n).
Volgens mij wordt er verkeerd afgeschreven. Hoe controleer ik dat?
Controleer of het zich beperkt tot één activum. Zo nee, selecteer één activum, dit maakt het eenvoudiger om de oorzaak te achterhalen. Controleer de stamgegevens van het activum en de stamgegevens van de afschrijvingsmethode. Kies Zoeken/Activakaart en controleer de activakaart. Controleer of er verschillen zijn tussen de activastamgegevens en de activakaart met Document/Controleren/Administratie. Genereer eventueel de afschrijvingen opnieuw met Document/Afschrijvingen genereren.
Terug naar bovenHoe kan een aansluitingsverschil tussen activakaart en grootboek ontstaan?
Controleer met Rapporten/Aansluiting grootboek in welke periode het verschil ontstaat. Controleer voor de rekening waar het verschil wordt getoond met Bestand/Grootboek en Zoeken/Grootboekkaart of handmatige boekingen de oorzaak zijn. Waarschijnlijk zijn deze boekingen niet afkomstig uit dagboek 910. Kies Rapporten/Grootboekkaart en controleer met de kolom Dagb welke boekingen niet afkomstig zijn uit dagboek 910.
Terug naar bovenVoor welke perioden kan ik afschrijvingen genereren na een DOS-Windows-conversie?
Na een conversie van AccountView DOS naar AccountView Windows is het niet mogelijk om perioden af te schrijven die in AccountView DOS zijn afgeschreven. Zie de conversieprocedures voor meer informatie.
Terug naar bovenWat gebeurt er na Document/Afschrijvingen genereren?
U kiest deze optie om journaalposten aan te maken op basis van de gegevens in het vaste activabestand, en om de afschrijvingen te verwerken in het grootboek en in het vaste activabestand. AccountView boekt de afschrijvingen in het dagboek 910 Vaste activa, dat automatisch wordt aangemaakt als u de eerste keer Document/Afschrijvingen genereren kiest. Per periode wordt een dagboekbladzijde aangemaakt. Voor elk bedrijfsmiddel worden twee dagboekregels aangemaakt: een debetboeking op de Rek kosten afschr en een creditboeking op de Rek cum afschrijving.
De vaste activacode wordt overgenomen als document-/factuurnummer. In het vaste activabestand worden de velden Afschr.bedrag hj, Cumulatief totaal, Afschr.perioden hj, Perioden afgeschr en Boekwaarde bijgewerkt. AccountView houdt bij welke perioden al zijn afgeschreven. Als u een wijziging aanbrengt in het vaste activabestand die betrekking heeft op een periode die al is afgeschreven, kunt u voor die periode opnieuw journaalposten aanmaken. De oude bladzijde wordt automatisch overschreven.
Terug naar bovenHoe kan ik de journaalposten in dagboek 910 Vaste activa wijzigen?
Journaalposten in dagboek 910 Vaste activa kunt u niet handmatig wijzigen. AccountView houdt bij welke perioden al zijn afgeschreven. Als u een wijziging aanbrengt in het vaste activabestand die betrekking heeft op een periode die al is afgeschreven, kunt u met Document/Afschrijvingen genereren opnieuw journaalposten aanmaken voor de gewenste periode(n). De oude bladzijden worden automatisch overschreven. Zie 'Dagboekregel kan niet worden gewijzigd' voor meer informatie.
Tip: Vanaf AccountView versie 7 is het mogelijk om alle afschrijvingen ongedaan te maken door periode 0 t/m 0 te genereren.
Terug naar bovenWat gebeurt er bij een jaarovergang met de vaste activa?
U kunt kiezen of de vaste activagegevens direct worden overgenomen. Bij het overnemen worden de activagegevens automatisch verwerkt in de beginbalans, de stamgegevens en de activakaart.
Zie voor meer informatie:
Terug naar bovenHoe kan ik de eerste afschrijving in een periode na de aanschafdatum laten plaatsvinden?
Wijzig in de stamgegevens van het activum het veld Jaar/Per achter Aanschafdatum. Deze periode bepaalt vanaf welke periode de afschrijvingen worden gegenereerd. U kunt niet afschrijven in een periode die vóór de aanschafdatum ligt. Wilt u dat toch, dan kunt u het activum verwijderen en opnieuw aanmaken, en daarbij een aanschafdatum opgeven die valt in de periode waarin u met het afschrijven wilt starten.
Terug naar bovenIs er meer documentatie beschikbaar?
U kunt de handleiding of de helpinformatie raadplegen. Kies Help/Index met trefwoord (keyword): Vaste activa.
Terug naar bovenWanneer schakel ik mijn AccountView-leverancier in?
Uw AccountView-leverancier kan u adviseren over de inrichting van de module Vaste activa. Hij heeft ruime ervaring, is speciaal opgeleid en kan u adviseren over diverse mogelijkheden. Ook kan hij u adviseren over de mogelijkheden bij een pakketconversie, of de import van een activabestand, bijvoorbeeld uit Microsoft Excel, Microsoft Access of een eigen applicatie.
Terug naar bovenKan ik ook een cursus volgen over de module Vaste activa?
In de cursus Workshop vaste activa-beheer komt de module aan bod. Zie ook het volledige cursusaanbod.
Terug naar bovenWaar kan ik meer informatie vinden?